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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2018</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-19</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-19</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.16/PA del 30/01/2020</oggetto>
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      <oggetto>Intervento tecnico su un PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.765/00 del 29/02/2020</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura toner per le stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.356/PA del 09/12/2020</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura lampade per videproiettori delle LIM. Pagamento Fattura n.113/02 del 27/03/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>363.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Intervento tecnico su un PC della segreteria. Pagamento Fattura n.61/02 del 28/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contributo materiale didattico Opera Domani 2020 Codice 477-1.  Pagamento Fattura n.164 del 03/03/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-03-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto Scacchi a Scuola svolto presso la Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.4/FE del 26/01/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per n. 1 recita dello spettacolo teatrale "Un amico accanto" svolta il 16.01.2020. Pagamento Fattura n.Split 12/20 del 17/01/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>UNOTEATRO Soc. coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07794130018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNOTEATRO Soc. coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura n. 10 visiere protettive trasparenti.Pagamento Fattura n.75PA del 22/12/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02769960168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H01173 del 31/10/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>602.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>602.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z142E26CD3</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale sanitario per emergenza sanitaria. Pagamento Fattura n.175/PA del 27/08/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3786.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3786.30</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura n. 5 mouse Asus UT280 BK. Pagamento Fattura n.59/02 del 28/10/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura n. 2 videoproiettori Epson EB-680. Pagamento Fattura n.75/02 del 17/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2397.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera intellettuale nell'ambito del progetto di orientamento "Verso il futuro" rivolto agli alunni delle classi II^ e III^ delle Scuole sec. di I° grado di Sale Marasino, Marone e Monte Isola svolto nel periodo ottobre-dcem</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784760983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORI TARCISIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01784760983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORI TARCISIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2242.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2242.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Toner a colori per la stampante HP 5550 n laser color. Pagamento Fattura n.144/PA del 25/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1191.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1191.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di faicle consumo. Pagamento Fattura n.V3-14496 del 26/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio internet - Argo Pago Pa Web. Pagamento Fattura n.379/PA del 19/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08456470015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08456470015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H01246 del 14/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>599.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>599.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 2 Lavagne interattive + 2 videoproiettori Epson EB-680. Pagamento Fattura n.74/02 del 17/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3218.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3218.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z262BD7E1D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nolleggio autobu per uscitaq didattica a Trento il 04.02.2020. Pagamento Fattura n.27-2020 del 23/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01921870174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01921870174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z272FA561C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Reintegro nominativi del personale della scuola per la sipula della polizza assicurativa periodo 17.11.2020 - 17.11.2021. Pagamento Fattura n.000000003120 del 15/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B2A8CB0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contributo materiale didattico "Opera domani 2020" - Cod. 395-1. Pagamento Fattura n.297 del 20/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C2EA3D91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento alla rivista PAIS. Pagamento Fattura n.20204E25523 del 01/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z332A34B4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del laboratorio musicale per le classi  prima e seconda della Scuola primaria di Sulzano svolto nell'anno scolastico 2019/2020. Pagamento Fattura n.01/E del 23/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03295620987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03295620987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z342BD7DF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobus per uscita didattca a Erbusco/Brescia il 30.01.2020. Pagamento Fattura n.SP/17 del 31/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817510163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI  AUTONOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02817510163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI  AUTONOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z372D07709</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento alla rivista in PDF "Sinergie di scuola a.s. 2020/2021". Pagamento Fattura n.207/2020 del 19/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C2E1DABB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/1177 del 03/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.12</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3E2DCFD18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione on.line sui programmi Argosoftware svolto il 27.08.2020. Pagamento Fattura n.46/PAC del 20/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08456470015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08456470015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z42FA4842</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.355/PA del 09/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z442B6EFCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavaggio tappeti della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.FPA19137 del 31/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01092950177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRIBUTORE ESSO PICCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01092950177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRIBUTORE ESSO PICCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z452BC1CAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici in dotazione alle Sedi dell'Istituto. Pagamento Fattura n.39/PA del 30/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5709.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5709.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z472AC5F7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo biglietti ingresso al museo prenotazione  n. P86524 e P86525. Pagamento Fattura n.57/PA del 21/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00653950220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00653950220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492E67CAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura sanificatore "Sanineb Spray ULV 230 V". Pagamento Fattura n.H01000 del 30/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>404.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D2EC97A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H01247 del 14/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1236.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1236.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z512FD2D2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ed installazione Webcam Encore. Pagamento Fattura n.269 del 17/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03811450984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC PERSONAL TRAINER di Staffoni Nicola &amp; c. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03811450984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC PERSONAL TRAINER di Staffoni Nicola &amp; c. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542535BFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo polizza assicurativa alunni e personale docente ATA periodo 17.11.2020 - 17.11.2021. Pagamento Fattura n.000000002445 del 19/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4524.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4524.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z592A97161</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione madrelingua inglese mese di dicembre 2019. Pagamento Fattura n.01/E del 08/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04140690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04140690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2688.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2688.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2F7F447</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.802157 del 18/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>633.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>633.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C2E80AF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo interventi tecnici sui PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.53/02 del 29/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2EDA996</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cassette del pronto soccorso. Pagamento Fattura n.FS/626 del 31/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Noleggi oautobus per uscita didattica a Bresciai il 13.02.2020. Pagamento Fattura n.28-2020 del 23/02/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.15/PA del 30/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.802011 del 30/11/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>249.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Intervento tecnico sul pianoforte in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Marone. Pagamento Fattura n.1/11/6 del 03/02/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>R.T.I. DI QUETTI TIZIANO E C.SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02127240980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.I. DI QUETTI TIZIANO E C.SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per la realizzaizone del progetto "da cosa nasce cosa" realizzato presso la Scuola primaria di Sale Marasino nell'anno scolastico 2019/2020. Pagamento Fattura n.6/AGRIT del 21/04/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>BONFANTI DARIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMILLA CORRIDORI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BONFANTI DARIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03784210985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMILLA CORRIDORI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1442.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale igienico. Pagamento Fattura n.H00855 del 12/09/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1502.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1502.96</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per la realizzazione del laboratorio musicale realizzato alla Scuola primaria di Monte Isola nell'anno scolastico 2019/2020. Pagamento Fattura n.04/E del 23/04/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03295620987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per la stampante HP 4200 laser jet. Pagamento Fattura n.114/02 del 27/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>324.67</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per la Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.6 del 10/06/2020</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03323180988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03323180988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>346.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z742B89A7D</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Muoviamoci bene" svolto presso la Scuola primaria di Marone nell'anno scolastico 2019/2020. Pagamento Fattura n.1PA del 14/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02677440980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. MASTER RAPID</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02677440980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. MASTER RAPID</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>268.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>268.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura toner. Pagamento Fattura n.14/PA del 30/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>561.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>561.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z772EF1A63</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura access point D-Link N300 Dap-2020. Pagamento Fattura n.60/02 del 28/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.95</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C2E779A9</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura L.I.M. destinata alla Scuola primaria di Sulzano. Pagamento Fattura n.2020  1364 del 30/11/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MECCANOGRAFICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tappeto per la Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.H00126 del 22/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tappetti "Kansas Nevada". Pagamento Fattura n.H00916 del 19/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>131.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mascherine e articoli per l'emergenza sanitaria. Pagamento Fattura n.41PA del 30/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02769960168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTONI ANTINFORTUNISTICA SNC di Bertoni Carletto e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale igienico sanitario. Pagamento Fattura n.145/PA del 25/06/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>781.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>781.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per corso aggiornamento addetto anticendio rischio incendio medio e corso aggiornamento periodico annuale Rappresentante lavoratori per la sicurezza. Pagamento Fattura n.5PA del 28/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108030988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108030988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V00035 del 31/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670770161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADIA COLOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670770161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADIA COLOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>91.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-9111 del 03/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F2F6590A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili.  Pagamento Fattura n.0/2080 del 25/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z922BF79B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico su un PC della segreteria. Pagamento Fattura n.78/02 del 24/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z922EAE34E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articoli per archiviazione. Pagamento Fattura n.20204E27123 del 12/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z932BB0B8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compesni per la realizzazione del progetto "Sessualità è relazione" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Marone nell'anno scolastico 2019/2020. Pagamento Fattura n.FPA 1/20 del 20/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09818660962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giuseppina Soardi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09818660962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giuseppina Soardi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932EC97E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H01248 del 14/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1236.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1236.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z952BBBF86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 7 PC HP 400 G5 I5 destinato all'aula di informatica della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.76/02 del 24/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3185.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3185.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Canone noleggio Multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.61/PA del 27/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone noleggio multifunzione in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.62/P del 11/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-9112 del 03/09/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>653.90</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento per il servizio online alla rivista "ItaliaScuola base 5 quesiti" per l'anno 2020. Pagamento Fattura n.20204E03774 del 03/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.46</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzaazizone del progetto di educazione psicomotricità svolto presso la Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.5 PA 2020 del 06/05/2020</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>238.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 1 Stampante HP M254NW laser color destinata agli alunni diversamente abili della Scuola primria di Monte Isola. Pagamento Fattura n.56/02 del 30/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ELISA GASPARINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 17 PC Notebook HP 250 G7. Pagamento Fattura n.10/02 del 30/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7310.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo contratto di assistenza e canone annuale software ARGO per l'esercizio finanziario 2020. Pagamento Fattura n.603/PA del 02/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.-RAGUSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.-RAGUSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2670.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA52E1EA49</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forniutura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801629 del 23/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>863.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>863.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA92F10D32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.294/PA del 29/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>827.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>827.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD29D7F01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.7/PA del 09/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>391.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF2EA6BA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.243/PA del 30/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1089.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1089.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB62FC99DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lampada per il videoproiettore Epson EB-440W. Pagamento Fattura n.85/02 del 15/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB72F7F4D5</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/2140 del 02/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura articoli per l'emergenza sanitaria. Pagamento Fattura n.242/PA del 30/09/2020</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Forntura materiale di ffacile consumo. Pagamento Fattura n.38/PA del 27/02/2020</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/1179 del 03/09/2020</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per incarico di formazione per emergenza sanitaria Covid. Pagamento Fattura n.193 del 23/09/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-14248 del 24/11/2020</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>917.97</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H01171 del 31/10/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1606.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura n. 6 notebook HP 255 G7S. Pagamento Fattura n.73/02 del 17/11/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2094.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.6306617 del 02/09/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>OPITEC ITALIA Srl.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC ITALIA Srl.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Muoviamoci bene" svolto presso la Scuola primaria di Zone nell'anno scolastico 2019/2020. Pagamento Fattura n.2PA del 14/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02677440980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. MASTER RAPID</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02677440980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. MASTER RAPID</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>610.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del laboratorio musicale svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino nell'anno scolastico 2019/2020. Pagamento Fattura n.03/E del 23/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03295620987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03295620987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del laboratorio musicale per le classi  terze, quarte e quinte della Scuola primaria di Sulzano svolto nell'anno scolastico 2019/2020. Pagamento Fattura n.02/E del 23/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03295620987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03295620987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 1 Stampante HP M254NW laser color destinata agli alunni diversamente abili della Scuola primria di Zone. Pagamento Fattura n.57/02 del 30/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD92BBB17F</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento alle riviste "notizie della scuola" e "Esperienze amministrative" per l'anno scolastico 2020/2021.  Pagamento Fattura n.EFAT/2020/0275 del 11/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. - NAPOLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto Scuola di scacchi svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Marone nell'anno scolastico 2019/2020. Pagamento Fattura n.23/FE del 10/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>896.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>896.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H01172 del 31/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1350.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli edifici dell’intero Istituto Comprensivo – Periodo Gennaio – Dicembre 2020 (prima rata). Pagamento Fattura n. 59 del 04/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03601860178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili.Pagamento Fattura n.0/2129 del 01/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.24</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Gioco motricità su scacchiera gigante" svolto presso la Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.5/FE del 26/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>839.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>839.99</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura diari scolastici. Pagamento Fattura n.826 del 19/09/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03814400986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03814400986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1245.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.342/PA del 30/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>254.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-14348 del 25/11/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>423.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>423.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.58 del 03/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03323180988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03323180988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H01170 del 31/10/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1437.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1437.47</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura "Manuale di amministrazione e contabilità". Pagamento Fattura n.EFAT/2020/0505 del 06/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF92BDA556</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Relazione affettività" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola nell'anno scolastico 2019/2020. Pagamento Fattura n.1/E del 19/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03581040981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA ZON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03581040981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA ZON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>214.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>214.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZIE2CC98E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio internet - Argo Personale Web ed Argo Sidi Personale Web. Pagamento Fattura n. 225/PA del 14/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08456470015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
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  </data>
</legge190:pubblicazione>
