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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2018</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura articoli per il decoupage. Pagamento Fattura n.14 del 26/10/2021 Fornitura del 26/10/2021</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto Scacchi a Scuola rivolto agli alunni della IV^ A della Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.FPA 19/21 del 20/12/2021</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.11 del 25/03/2021</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura n. 9 Kit  di reintegro pronto soccorso. Pagamento Fattura n.FS/604 del 25/11/2021.</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura toner per la stampante Kjocera laser jet color. Pagamento Fattura n.89/02 del 30/06/2021</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>338.11</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fornitura detergenti per la sanificazione degli ambienti. Pagamento Fattura n.H00010 del 19/01/2021</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.71/PA del 24/02/2021</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura n. 5 termometri digitali ad infrarossi a distanza. Pagamento Fattura n.FS/712 del 14/12/2021.</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura n. 6 zerbini asciupassi Nevada 90x120 destinati alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino.Pagamento Fattura n.282/PA del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Rinnovo abbonamento per l'anno 2022 alla rivista online "P.A.I.S." Pagamento Fattura n.20214E27177 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura n. 2400 Mascherine FFP2 monouso certificate. Pagamento Fattura n.14147/21 del 13/04/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>ART FROM ITALY DESIGN di D.Monticone &amp; C Sas</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02721590020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ART FROM ITALY DESIGN di D.Monticone &amp; C Sas</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Rimborso conto di credito mese di novembre 2020 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1021021626 del 09/02/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura n. 6 PC Yashi MT 13 con licenza Windows 10 Pro. Pagamento Fattura n.48/02 del 26/04/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2109.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2574.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura articoli per la realizzazione del progetto "Ambiente e territorio".Pagamento Fattura n.14 del 11/06/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>FORESTI DARIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORESTI DARIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>203.42</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 16 Web Cam con microfono. Pagamento Fattura n.30/02 del 26/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>255.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 3 bandiere della Regione Lombardia 100x150. Pagamento Fattura n.125/PA del 28/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>78.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento alle riviste "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola" per l'anno 2021.Pagamento Fattura n.00724/21 del 20/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Noi attori in scena" rivolto agli alunni della classe III^ D della Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.40 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAMILLA CORRIDORI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03784210985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMILLA CORRIDORI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione d'opera nell'ambito della consulenza psicologica svolta presso la Scuola primaria di Sale Marasino negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Pagamento Fattura n.4PA del 24/10/2021 Fornitura del 24/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELISA MELGAZZI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02723520983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELISA MELGAZZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Conosciamo le erbe aromatiche" svolto presso la Scuola primaria  di Sale Marasino nell'anno scolastico 2020/2021. Pagamento Fattura n.7/AGRIT del 10/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02073630986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFANTI DARIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02073630986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFANTI DARIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>356.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-13266 del 19/05/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>57.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-24878 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>111.45</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita d'istruzione a Capo di Ponte della Scuola primaria di Sale Marasino il 28.10.2021. Pagamento Fattura n.35 del 03/12/2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>02893160982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893160982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>350.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Codice prenotazione: PEG4242 - data visita: 29.03.2021. Pagamento Fattura n.166/ME del 25/03/2021</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per la stampante HP 2600 n laser color. Pagamento Fattura n.145/02 del 26/11/2021.</oggetto>
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          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>380.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3133A8B6C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto Scacchi a Scuola rivolto agli alunni della I^ A della Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.FPA 17/21 del 20/12/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z363229018</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.14 del 17/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03323180988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03323180988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z383142430</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-8897 del 07/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>270.97</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia.Pagamento Fattura n.H00473 del 22/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>51.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner nero per HP 5550 n laser jet.Pagamento Fattura n.201/PA del 30/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>226.10</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Hard Disk Seagate basic DA 2TB. Pagamento Fattura n.87/02 del 30/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>53.28</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-24408 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>309.23</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Intervento tecnico sul server in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.156/02 del 14/12/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali per emergenze sanitaria. Pagamento Fattura n.21/PA del 27/01/2021</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>258.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura n. 6 lavagne magnetiche girevoli professional 100x200 destinate alla Scuola secondaria di primo grado di Marone.Pagamento Fattura n.283/PA del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1549.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.275/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1051.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-9030 del 08/04/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>310.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801626 del 29/09/2021 Fornitura del 29/09/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>791.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per stampanti laser jet color.Pagamento Fattura n.332/PA del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>302.36</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE MINIATURE D'ARTE N. 1602 - CODICE BGAMGNDVF</oggetto>
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          <ragioneSociale>CAROLINA SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01872650492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAROLINA SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.24/PA del 27/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>364.83</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura n. 3 Notebook Acer Aspire 3, n. 1 notebook HP 255 G7 e n. 1 notebook Lenovo  Essential V15- ADA. Pagamento Fattura n.29/02 del 26/03/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1799.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico per ripristino PC in dotazione alla segreteria.Pagamento Fattura n.100/02 del 31/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>112.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura licenza d'uso software "Argo commissione 1° ciclo"Pagamento Fattura n.321/PA del 28/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08456470015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>155.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento alle riviste "Click" e "Team" per l'anno scolastico 2021/2022.Pagamento Fattura n.18734 del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELI  S.r.l. European Language Institute</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00389280421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELI  S.r.l. European Language Institute</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura licenza d'uso software "Argo-Rinnova" CM 4083. Pagamento Fattura n.822/PA del 19/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08456470015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>237.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Mini Repeater Router Wireless Techly + cavo di alimentazione.Pagamento Fattura n.56/02 del 27/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>132.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-20876 del 13/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>183.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.V2/586560 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>326.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>397.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico sui PC in dotazione alla segreteria.Pagamento Fattura n.172 del 21/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03811450984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC PERSONAL TRAINER di Staffoni Nicola &amp; c. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03811450984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC PERSONAL TRAINER di Staffoni Nicola &amp; c. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lampade per i videoproiettori delle LIM. Pagamento Fattura n.128/02 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>211.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>258.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi tecnici sui PC in dotazione alle sedi dell'Istituto ed alla segreteria.Pagamento Fattura n.57/02 del 28/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>572.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>698.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura compressore professionale destinato alla palestra della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.V3-29329 del 25/11/2021.</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>79.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 3 bandiere dell'italia e dell'europa 100x150. Pagamento Fattura n.126/PA del 28/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7530E40FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contributo materiale didattico Opera Domani 2020 Codice 221-1. Pagamento Fattura n.28 del 10/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7531970EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lampada per videoproiettore Epson EB-470. Pagamento Fattura n.61/02 del 30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>86.07</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto English for every body svolto nel mese di dicembre 2020. Pagamento Fattura n.01 del 04/01/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per stampante laser jet color. Pagamento Fattura n.392/PA del 30/11/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>91.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-9174 del 09/04/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>114.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo.Pagamento Fattura n.132/PA del 29/04/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>552.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento per il servizio online alla rivista "ItaliaScuola base 5 quesiti" per l'anno 2021.Pagamento Fattura n.20214E03697 del 01/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>297.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>363.46</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.22/PA del 27/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>94.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>115.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi tecnici su PC in dotazione all'istituto. Pagamento Fattura n.69/02 del 27/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>524.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>639.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento di rimozione con caratteri d'urgenza di tenda da sole oscurante "Click zip up" precedentemente installato c/o la scuola infanzia Sale Marasino. Pagamento Fattura n.86/2021 del 30/10/2021 Fornitura del 30/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03389350178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA ZANIBONI MARINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.23/PA del 27/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1086.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1325.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento straordinario di pulizia della Scuola primaria di SaleMarasino in seguito ad interventi strutturali svolto nel mese di settembre 2021.  Pagamento Fattura n.001588/V4 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02076190178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITORI ED AFFINI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02076190178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITORI ED AFFINI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1741.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2125.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801627 del 29/09/2021 Fornitura del 29/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>568.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8830D92AD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico sui PC in dotazione all'Istituto Pagamento Fattura n.22/02 del 15/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8932066EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura risme di carta A4. Pagamento Fattura n.155/PA del 26/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C32ED916</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura visiere con schermo con eleastico e visore neutro destinate alla Scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.3122 del 02/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01877770162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura n. 1 defibrillatore samaratin pad 350p semiautomatico. Pagamento Fattura n.FS/713 del 14/12/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIFRAN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIFRAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>664.75</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.V2/586559 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>726.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per la stampante HP 5550 n laser jet color. Pagamento Fattura n.404/PA del 09/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1177.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tappeti per la Scuola secondaria di primo grado di Marone. Pagamento Fattura n.H00265 del 13/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>99.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione professionale di sorveglianza sanitaria anno 2020/2021 (quota annua, 2 visite a lavoratori fragili e relativi certificati). Pagamento Fattura n.68F del 29/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Silvia Facchinetti</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03401630169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silvia Facchinetti</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>282.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto Scacchi a Scuola rivolto agli alunni della II^ A della Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.FPA 18/21 del 20/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Da cosa nasce cosa" realizzato presso la Scuola primaria di Marone nel periodo ottobre-dicembre 2021. Pagamento Fattura n.26/AGRIT del 13/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02073630986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFANTI DARIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02073630986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFANTI DARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>165.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura stampante Brother HL-L8260CDW. Pagamento Fattura n.70/02 del 27/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>379.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto English for every body svolto presso le Scuole primaria e secondaria di primo grado di Monte Isola nel mese di marzo 2021. Pagamento Fattura n.73/001 del 30/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03807890987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1374.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1677.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-14290 del 31/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura visiere paraschizzi destinate agli insegnanti della Scuola dell'innfazia. Pagamento Fattura n.1221 del 26/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01877770162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01877770162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA73353900</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali igienico sanitari. Pagamento Fattura n.H00878 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4105.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5008.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA2FC2AC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli edifici dell’intero Istituto Comprensivo – PeriodoGennaio – Dicembre 2021 (prima rata). Pagamento Fattura n.67 del 15/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03601860178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03601860178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA31248FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi tecnici su PC in dotazione alla Scuola. Pagamento Fattura n.31/02 del 26/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>243.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura firma digitale remota OTP con display.Pagamento Fattura n.366/PA del 09/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nel progetto arte svolto presso la Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.4/01 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIOTTI CESARINA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIOTTI CESARINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi sui PC in dotazione all'Istituto e sulle LIM.  Pagamento Fattura n.120/02 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>829.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/3290 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>46.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>56.52</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.127/02 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>292.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>356.30</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.20214E16404 del 24/05/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>67.44</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura articoli per la pulizia.Pagamento Fattura n.H00118 del 06/02/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>745.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto "Way to go" realizzato presso la Scuola secondaria di primo grado di MArone. Pagamento Fattura n.11 del 03/11/2021 Fornitura del 03/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04140690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura attrezzatura varia per PC: Pagamento Fattura n.129/02 del 22/10/2021 Fornitura del 22/10/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>55.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>67.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H00009 del 19/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>344.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura n. 2 videoproiettori Epson EB-685W. Pagamento Fattura n.50/02 del 26/04/2021</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1342.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1638.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura Server HP Nas Ups. Pagamento Fattura n.114/02 del 13/09/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2868.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3499.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.409/PA del 13/12/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>515.97</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Rinnovo abbonamento a "Notizie della scuola" e "Esperienze amministrative" per l'anno scolastico 2020/2021. Pagamento Fattura n.EFAT/2021/0450 del 05/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. - NAPOLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>139.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo.Pagamento Fattura n.333/PA del 28/10/2021 Fornitura del 28/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>411.71</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-19695 del 06/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>649.07</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura n. 1 PC Yashi YY14240 I5 - 8GB - SSD 240 GB destinato alla segreteria. Pagamento Fattura n.98/02 del 29/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>409.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801628 del 29/09/2021 Fornitura del 29/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>366.54</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.393/PA del 30/11/2021.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>178.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>217.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi tecnici sui PC in dotazione all'Istituto. Pagamento Fattura n.88/02 del 30/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>227.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>278.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura risme di carta per fotocopiatrice. Pagamento Fattura n.378/PA del 25/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>306.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>374.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura libri/guide per alunni diversamente abili.Pagamento Fattura n.16 del 16/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RACCAGNI PIETRO FRANCESCO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061950172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RACCAGNI PIETRO FRANCESCO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>262.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD347795F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura manuale pensioni e previdenza: Pssweb e TFS ed. 2021/2022. Pagamento Fattura n.FVL2130 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>71.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico sul macchinario "Sanineb"in dotazione alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino.Pagamento Fattura n.H00474 del 22/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD2314A9DC</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/1186 del 09/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD3335548C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.274/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>388.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD42FB6F12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento del contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale dei software per l'anno 2021 Pagamento Fattura n.936/PA del 04/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.-RAGUSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.-RAGUSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2439.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2976.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE133CE8BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mascherine FFP2 destinate agli insegnati della Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.3598 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01877770162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01877770162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ANTINFORTUNISTICA INDUSTRIALE S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura toner per stampante HP 2600 n laser jet color. Pagamento Fattura n.158/02 del 14/12/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>219.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tenda da sole manuale Gibus modello "Click zip 11 UP" destinata alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino.Pagamento Fattura n.83/2021 del 19/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA ZANIBONI MARINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA ZANIBONI MARINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale vario destinato alla Scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.43/V1 del 03/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRICOSERVICE S.R.L.U.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>189.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mascherine FFP2.Pagamento Fattura n.130/PA del 28/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>98.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>120.75</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contributo materiale didattico Opera Domani 2020 Codice 185-1. Pagamento Fattura n.23 del 03/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 5 licenze Microsoft Office 2019 Prof. Pagamento Fattura n.49/02 del 26/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE31C45C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sanificazione ambientale presso la Scuola secondaria di primo grado di Marone. Pagamento Fattura n.3/337 del 03/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI.ELLE S.A.S. DI LIDIA LAFFRANC HI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02898550989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.ELLE S.A.S. DI LIDIA LAFFRANC HI &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornita diari scolastici. Pagamento Fattura n.853 del 25/09/2021 Fornitura del 25/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LITOS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03814400986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1045.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA344E6DC</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.405/PA del 09/12/2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
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  </data>
</legge190:pubblicazione>
