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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2016</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-13</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura toner. Pagamento Fattura n.95/PA del 31/03/2017</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura toner per la fotocopiatrice Toshiba e per il fax. Pagamento Fattura n.251/PA del 30/09/2017</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801800 del 25/09/2017</oggetto>
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      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Scuola di scacchi". Pagamento Fattura n.48/PA del 30/10/2017</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Uscita didattica della Scuoloa secondaria di primo grado di Monte Isola al parco Astronomico di Brembate Sopra in data 24.04.2017. Pagamento Fattura n.000057-2017-FT PA del 08/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA SUB SEZ. OSSERVATORIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>440.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di trasporto con autobus a Capo di ponte. Pagamento Fattura n.111 del 30/11/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>01754430989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  LANCINI DI LANCINI G &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>154.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio Internet Argo Scuolanext plus scuole. Pagamento Fattura n.476/PA del 20/11/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura PC Acer. Pagamento Fattura n.291/02 del 29/09/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>489.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Interventi tecnici su PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.93/02 del 08/03/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fornitura n. 3 Monitor 21,5" multimedia LCD. Pagamento Fattura n.216/02 del 13/06/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H00803 del 21/10/2017</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>485.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.800160 del 31/01/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>152.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>152.45</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Noleggio scuolabus per n. 2 uscite didattiche. Pagamento Fattura n.n10 del 07/07/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARCHINI PAOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCHINI PAOLO</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 23608 INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE PER ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. - BSIC87100B (PERIODO 17/11/2016 - 17/11/2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AB-INTERNATIONALE SRL-GMBH</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H00804 del 21/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio internet - Argo Albo Pretorio on line. Pagamento Fattura n.452/PA del 30/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Argo Torino di Todisco Claudio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Noleggio autobus per uscita didattica al Parco della Sicurtà della Scuola secondaria di primo grado di Marone in data 10.05.2017. Pagamento Fattura n.FATTPA 30_17 del 11/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. &amp; C.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiasle di facile consumo. Pagamento Fattura n.P00001 del 19/01/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>63.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale per pulizia. Pagamento Fattura n.H00250 del 31/03/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>283.33</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura router ADSL Wireless. Pagamento Fattura n.39/02 del 31/01/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.20174E15065 del 03/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>103.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Tennis a scuola" realizzato presso la Scuola primaria di Sulzano. Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 15/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Tennis Club Iseo Sassabanek ASD</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03576450989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tennis Club Iseo Sassabanek ASD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z232138AF7</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavaggio tappeti posti all'ingresso della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.FPA17123 del 30/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01092950177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRIBUTORE ESSO PICCHI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01092950177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRIBUTORE ESSO PICCHI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Uscita didattica della Scuola secondaria di Marone a Firenze il 2 e 3 maggio 2017. Pagamento Fattura n.0000003/F7 del 21/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03498190986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOARTOUR VIAGGI &amp; VACANZE DI M.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03498190986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOARTOUR VIAGGI &amp; VACANZE DI M.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5831.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5831.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A1E8E65A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Usciita didattica al Castello del Buonconsiglio in data 08.04.2017. Pagamento Fattura n.26 del 28/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01768830224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Castello del Buonconsiglio</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01768830224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Castello del Buonconsiglio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C1D25DD0</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per insegnamento madrelingua inglese mese di gennaio 2017. Pagamento Fattura n.04/E del 30/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>04140690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6552.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Uscita didattica a Mantova della Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola il 06.06.2017. Pagamento Fattura n.ED/227 del 06/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MANENTI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MANENTI SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Rinnovo abbonamento alle riviste "Notizie della scuola" e "Esperienze amministrative" per l'anno scolastico 2017/2018. Pagamento Fattura n.2062 del 19/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. - NAPOLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. - NAPOLI</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura lampade per videoproiettore Panasonic. Pagamento Fattura n.144/02 del 26/04/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Acconto uscita didattica a Ravenna il 19 e 20 maggio 2017 della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.P050 del 13/02/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>MONTICOLO VACANZE S.r.l. -AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONTICOLO VACANZE S.r.l. -AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico sulla plastificatrice. Pagamento Fattura n.142/02 del 26/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per corsi di Madrelingua inglese svolti nel periodo Gennaio - aprile 2017. Pagamento Fattura n.000002-2017-E del 10/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROBERT ALEXANDER COATES</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03350640177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBERT ALEXANDER COATES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>840.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>840.01</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale informatico vario. Pagamento Fattura n.347/02 del 29/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura strumenti musicali. Pagamento Fattura n.209 del 31/07/2017</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>STRUMENTI MUSICALI CAVALLI PIETRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>445.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Visita guidata al Muse - Museo della scienza. Pagamento Fattura n.272/PA del 30/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00653950220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Visita guidata alle torbiere di Iseo della Scuola primaria di Zone. Pagamento Fattura n.PA25_2017 del 10/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03433590985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTECONNOI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03433590985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTECONNOI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>82.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.802250 del 09/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>410.64</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzione del progetto "Emozioni in gioco" realizzato presso la Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.V00052 del 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01765520984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAIA SOC.COOPER.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Percorso didatrtico e contributo per materiale didattico opera domani. Pagamento Fattura n.76/01 del 23/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMBORSO CONTO DI CREDITO MESE DI GENNAIO 2017 - CONTO CONTRATTUALE N. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.8717050467 del 16/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.161/PA del 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>193.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>193.64</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico per ripristino rete su un PC. Pagamento Fattura n.2017/1/1968 del 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03164980173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03164980173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamneto alla rivista "Notizie della scuola" per l'anno scolastico 2017/2018. Pagamento Fattura n.332/2017 del 18/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per il fax Toschiba e-studio 140/F. Pagamento Fattura n.299/PA del 20/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione compensi per la realizzazione del progetto madrelingua inglese svolto presso la Scuola primaria di Monte Isola. Pagamento Fattura n.000004-2017-E del 05/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03350640177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBERT ALEXANDER COATES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03350640177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBERT ALEXANDER COATES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2184.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2184.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Animazione musicale" svolto presso la Scuola primaria di Monte Isola. Pagamento Fattura n.04 del 12/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03295620987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03295620987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A1C86ACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Caparra confirmatoria per prenotazione attività al Castello di Gropparello. Pagamento Fattura n.30053 del 10/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01223970334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSATO &amp; FUTURO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01223970334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSATO &amp; FUTURO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>477.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>477.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A1EFA9A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 2 Monitor 21,5" multimedia LCD. Pagamento Fattura n.217/02 del 13/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A209F494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico sui PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.2017/1/3879 del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03164980173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03164980173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B1F2F32C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-15754 del 12/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C1D0CB9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSI PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUGLI EDIFICI DELL'INTERO ISTITUTO COMPRENSIVO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017 (PRIMA RATA). Pagamento Fattura n.73 del 02/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03601860178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03601860178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C1DCFB79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per pulizia. Pagamento Fattura n.H00251 del 31/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D1CDFC3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per insegnamento madrelingua inglese mese di dicembre 2016. Pagamento Fattura n.01/E del 07/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H00221 del 18/03/2017</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H00222 del 18/03/2017</oggetto>
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      <oggetto>Noleggio autobus per uscita didattica a Trento il 28.04.2017. Pagamento Fattura n.FATTPA 25_17 del 28/04/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento. Fattura n.H00223 del 18/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>271.51</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura tastiera e casse per PC. Pagamento Fattura n.90/02 del 08/03/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per realizzazione del progetto “Laboratorio teatrale” rivolto agli alunni della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino e svolto nel periodo febbraio - aprile 2017. Pagamento Fattura n.1/PA del 28/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Alberto Vanoglio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03756810986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alberto Vanoglio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>936.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Uscita didattica  Roncola il 25.05.22017. Pagamento Fattura n.106-2017 del 30/05/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>527.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobus per iscita didattica a Milano il 27.10.2017. Pagamento Fattura n.129-2017 del 31/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01921870174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>418.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di trasporto con autobus a rezzato il 05.12.2017 Pagamento Fattura n.ED/284 del 06/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MANENTI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MANENTI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>ForniturA libretti scolastici. Pagamento Fattura n.20174E27889 del 22/09/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura videoproiettore Epson EB-680. Pagamento Fattura n.293/02 del 29/09/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura n. 2 lampade per videoproiettori Panasonic. Pagamento Fattura n.186/02 del 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.2126 del 30/06/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>143.03</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Inteventi tecnici sui PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.294/02 del 29/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman per uscita didattica a Bienno della Scuola primaria di Sale Marasino il 11.04.2017. Pagamento Fattura n.ED/141 del 12/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MANENTI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MANENTI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto per il soggiorno a Palermo della Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola dal 10.04.2017 al 12.04.2017. Pagamento Fattura n.3/PA del 01/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A casa di Amici srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06181060820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A casa di Amici srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>458.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>458.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per docenza nel progetto "Summer camp" svolto presso la Scuola primaria di Marone nel mese di giugno 2017. Pagamento Fattura n.14/E del 22/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04140690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo per entrata ai beni monumentali diocesi di Ravenna. Pagamento Fattura n.033/17/BASILICHE/FE del 20/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00191200393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801801 del 25/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>431.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>431.87</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.3686 del 07/11/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>135.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>135.15</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801802 del 25/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>498.25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trasporto alunni della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino per uscita didattica a Ome il 14.02.2017. Pagamento Fattura n.FATTPA 9_17 del 15/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03554440176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articoli per la Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.V3-20256 del 04/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>187.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>187.71</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura Toner. Pagamento Fattura n.29/PA del 23/02/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B1CF74F8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.800161 del 31/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>64.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>64.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B1EDF180</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V00212 del 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NADIA COLOR</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670770161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADIA COLOR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>65.71</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Noleggio autobus per uscita didattica a Lumezzane il 24.03.2017. Pagamento Fattura n.FATTPA 17_17 del 24/03/2017</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura n. 2 PC HP 280 I3. Pagamento Fattura n.213/02 del 13/06/2017</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801313 del 30/06/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Noleggi oAutobus per uscita didattica a Cremona della Scuola primaria di Zone il 25.03.2017. Pagamento Fattura n.45-2017 del 29/03/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2990.91</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Noleggio autobus per uscita didattica della Scuola materna a Lumezzane il 31.03.2017. Pagamento Fattura n.FATTPA 18_17 del 31/03/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Interventi tecnici sui PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.235/02 del 13/07/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Narrazione di fiabe" svolto presso la Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.000003-2017-001 del 21/06/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>TEATRO DEL RIMBALZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1232.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Intervento tecnico per ripristino funzionalità multifunzione. Pagamento Fattura n.230/PA del 31/08/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura lampada per videoproiettore Panasonic PTCW230. Pagamento Fattura n.92/02 del 08/03/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi tecnici sui PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.349/02 del 29/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fornitura videoproiettore Epson EB580-X. Pagamento Fattura n.40/02 del 31/01/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B2039A71</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di facile consumo. Pagamento Fattura n.V00398 del 30/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01670770161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADIA COLOR</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670770161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADIA COLOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>487.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>487.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C1DAB05D</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO ALL'ABBONAMENTO CONGIUNTO DELLE RIVISTE "AMMINISTRARE LA SCUOLA" E "DIRIGERE LA SCUOLA" PERL'ANNO 2017.</oggetto>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura toner per stampanti laser jet. Pagamento Fattura n.294/PA del 29/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Interventi tenici presso la Scuola secondaria di primo grado di Marone. Pagamento Fattura n.FATTPA 17_17 del 30/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>P.T. Elettrica snc di Turelli &amp; C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura risme di carta per fotocopiatrice A4.Pagamento Fattura n.404/PA del 30/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.208/PA del 30/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>311.74</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-08-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pannello multistrato. Pagamento Fattura n.FATTPA 3_17 del 06/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA GUERINI DI GUERINI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA GUERINI DI GUERINI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801803 del 25/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>619.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801223 del 19/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>34.51</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Orientamento" svolto nell'anno scolastico 2016/2017. Pagamento Fattura n.0000046PA2017 del 29/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00698860988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>896.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>896.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A1D97968</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Emozioni in scena" svolto presso la Scuola primaria di Sale marasino. Pagamento Fattura n.1/E del 14/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03784210985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMILLA CORRIDORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03784210985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMILLA CORRIDORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A1EC6EBA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Uscita didattica della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino il 25.05.2017. Pagamento Fattura n.14E/2017 del 26/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03228790162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO AVVENTURA BERGAMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03228790162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO AVVENTURA BERGAMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>613.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>613.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E212032F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione compensi per la realizzazione del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di novembre 2017. Pagamento Fattura n.18/E del 04/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04140690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04140690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2912.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2912.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z931CD7C06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Storie tra le note" svolto presso la Scuola primaria di Marone nel periodo ottobre - dicembre 2016. Pagamento Fattura n.000002-2017-99 del 04/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02561150984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE LA FABBRICA DEI SUONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02561150984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE LA FABBRICA DEI SUONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>809.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>809.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z951ECF127</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzaizone del progetto "Educazione sportiva" svolto presso la Scuola primaria di Zone. Pagamento Fattura n.1/PA/E del 29/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02677440980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. MASTER RAPID</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02677440980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. MASTER RAPID</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z95212FC26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.405/PA del 30/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura notebook lenovo S510. Pagamento Fattura n.346/02 del 29/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>429.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>429.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.E-26 del 28/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASCO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03237680172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>88.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobus per uscita didattica a Brescia il 26.10.2017. Pagamento Fattura n.ED/250 del 27/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MANENTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MANENTI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobus per uscita didattica a Brescia il 20.03.2017. Pagamento Fattura n.FATTPA 16_17 del 21/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03554440176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico eseguito su un PC della segreteria. Pagamento Fattura n.191/02 del 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.2124 del 30/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico su un PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.2016/1/1464 del 29/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03164980173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03164980173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Psicologia a scuola. Pagamento Fattura n.000002-2017-LANCINI del 23/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNCLCN84C51C618R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELANIA LANCINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNCLCN84C51C618R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELANIA LANCINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>423.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>423.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA01D05127</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzature per palestra. Pagamento Fattura n.413 FP del 22/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY SPORT S.r.L. - TORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY SPORT S.r.L. - TORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>444.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA01D62181</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura risme di carta per fotocopiatrice A4. Pagamento Fattura n.000692 del 21/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO S.A.S. DI GIORGIO GRASSI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO S.A.S. DI GIORGIO GRASSI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA01D9B543</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura sedia Stokke. Pagamento Fattura n.91/02 del 08/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA01F4F451</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico sul fax in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.169/PA del 30/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA117170DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone noleggio fotocopiatrice in dotazione alla Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.55/PA del 06/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <dataUltimazione>2017-03-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.3060 del 04/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura porte da calcio Powershot. Pagamento Fattura n.1244 FP del 27/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOLLEY SPORT S.r.L. - TORINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VOLLEY SPORT S.r.L. - TORINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>209.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura access point Poe TP-Link. Pagamento Fattura n.289/02 del 29/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>46.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Noleggio autobus per uscita didattica a Brescia il 21.03.2017.Pagamento Fattura n.56 del 22/03/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>BONOMI  AUTONOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02817510163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI  AUTONOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura cavi per collegamanto PC. Pagamento Fattura n.188/02 del 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia.. Pagamento Fattura n.H00805 del 21/10/2017</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>536.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per pulizia. Pagamento Fattura n.H00249 del 31/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>271.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>271.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura toner per stampante laser colto Kyocera. Pagamento Fattura n.190/02 del 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.2125 del 30/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB61E68EC8</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera per la realizzazione dello spettacolo di narrazione fiabe svolto presso la Scuola dell'infanzia di Sale Marasino  nel mese di marzo 2017. Pagamento Fattura n.000001-2017-001 del 29/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00531690063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO DEL RIMBALZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00531690063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO DEL RIMBALZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1347.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1347.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB6200B085</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pannelli 50x70 e 30x40. Pagamento Fattura n.2/PA del 26/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03485200178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO OTTICA GOTTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03485200178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO OTTICA GOTTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>143.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB81CD7C31</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Una storia in musica" svolto presso la Scuola primaria di Marone nel periodo ottobre - dicembre 2016. Pagamento Fattura n.000003-2017-99 del 04/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02561150984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE LA FABBRICA DEI SUONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02561150984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE LA FABBRICA DEI SUONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB91E49E7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner. Pagamento Fattura n.94/PA del 31/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>747.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per corso di aggiornamento RLS. Pagamento Fattura n.006PA del 09/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazioni professionali di sorveglianza sanitaria anno 2017. Pagamento Fattura n.8E del 22/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Silvia Facchinetti</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03401630169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silvia Facchinetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobus per uscita didattica a Brembate Sopra il 24.04.2017. Pagamento Fattura n.96 del 26/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BONOMI  AUTONOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02817510163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI  AUTONOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico su un PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.38/02 del 31/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intevento tecnico sul server e sulla rete della segreteria. Pagamento Fattura n.2017/1/2819 del 31/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIATECH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03164980173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.406/PA del 30/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>719.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>719.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per corso di aggiornamento primo soccorso. Pagamento Fattura n.002PA del 14/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02108030988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108030988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per fax Toshiba e-studio 140/F. Pagamento Fattura n.152/PA del 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC71F5E442</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa a colori fotografie del progetto realizzato presso la Scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.1/PA del 13/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03485200178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO OTTICA GOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03485200178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTO OTTICA GOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC82034358</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento alla rivista PAIS. Pagamento Fattura n.20174E28847 del 02/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC91CD79E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamneto annuale per l'utilizzo delle licenze Argosoftware esercizio fianziario 2017. Pagamento Fattura n.2179 del 11/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.-RAGUSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.-RAGUSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1E24C8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lampade per videoproiettore Optama. Pagamento Fattura n.143/02 del 26/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1ED630</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Scuola di scacchi" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.33/PA del 06/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD1DD8A18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.E-91 del 28/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03237680172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03237680172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>302.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Una storia in musica" svolto presso la Scuola primaria di Marone nel periodo ottobre - dicembre 2016. Pagamento Fattura n.000001-2017-99 del 04/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02561150984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE LA FABBRICA DEI SUONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02561150984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE LA FABBRICA DEI SUONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Uscita didattca e contributo materiale didattico per Opera Domani 2017. Pagamento Fattura n.8/01 del 18/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.E-92 del 28/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03237680172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03237680172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>647.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi tecnici sui PC della segreteria. Pagamento Fattura n.2017/1/2388 del 30/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03164980173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATECH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03164980173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura videoproiettore Epson EB-680. Pagamento Fattura n.348/02 del 29/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H00807 del 21/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>663.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>663.34</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per la stampante Kyocera laser Jet. Pagamento Fattura n.290/02 del 29/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>343.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazioni educative nell'ambito del laboratorio "fumetto di realtà". Pagamento Fattura n.234/PA del 18/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD1E618DA</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobus per uscita didattica a Gropparello il 26.04.2017. Pagamento Fattura n.FATTPA 24_17 del 26/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03554440176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03554440176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD20AE437</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.359/PA del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>749.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>749.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE1F7D89D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo.  Pagamento Fattura n.801804 del 25/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>779.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>779.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE01D3F91A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner. Pagamento Fattura n.15/PA del 31/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>596.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>596.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE01EC2FA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura masterizzatore interno per PC. Pagamento Fattura n.187/02 del 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per corsi di scacchi svolti presso la Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.15/PA del 05/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materilae di facile consumo. Pagamento Fattura n.59 del 13/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRICOSERVICE S.R.L.U.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05057300963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOSERVICE S.R.L.U.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>408.63</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Musicoterapia" svolto presso la Scuola primaria di Sulzano. Pagamento Fattura n.05 del 12/06/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03295620987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura n. 2 PC HP 280 I3. Pagamento Fattura n.214/02 del 13/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>778.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>778.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H00845 del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>813.49</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.360/PA del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>709.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>709.11</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto uscita didattica a Trento il 7 e 8 aprile 2017 della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino.Pagamento Fattura n.P049 del 13/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONTICOLO VACANZE S.r.l. -AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01888160981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTICOLO VACANZE S.r.l. -AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3546.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3546.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.9100738 del 25/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC ITALIA Srl.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC ITALIA Srl.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>454.43</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazioni professionali di sorveglianza sanitaria anno 2016. Pagamento Fattura n.1E del 24/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03401630169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silvia Facchinetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03401630169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silvia Facchinetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>554.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>554.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articoli per la Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.V3-25665 del 21/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED1F7D8BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801805 del 25/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>793.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>793.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE171706E</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canonne noleggio multufunzione. Pagamento Fattura n.150/pa del 10/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>309.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>309.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF11F2D07F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801314 del 30/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>287.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>287.95</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile cosnumo. Pagamento Fattura n.14/PA del 31/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale inforematico vario. Pagamento Fattura n.89/02 del 08/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura n. 1 PC HP 280 I3. Pagamento Fattura n.215/02 del 13/06/2017</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Interventi tecnici eseguiti su PC della segreteria. Pagamento Fattura n.189/02 del 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitua Fax Samsung SF-765P. Pagamento Fattura n.292/02 del 29/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZF6203BC93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H00806 del 21/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>848.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>848.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF71DDFE53</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura Leggii Proel RSM365. Pagamento Fattura n.74 del 17/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STRUMENTI MUSICALI CAVALLI PIETRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>184.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>184.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZOE1E88B77</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione compensi per la realizzazioe del progetto "Educazione alla lettura". Pagamento Fattura n.2/65 del 22/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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  </data>
</legge190:pubblicazione>
