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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2018</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-18</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-18</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>fornitura stampante laser jet color "Brother HL-L9310CDW" destinata all'ufficio di presidenza. Pagamento Fattura n.310/02 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022</oggetto>
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      <oggetto>Noleggio autobus per viaggio A/R da Sale Marasino a Bolca (VR) il 21.10.2022.Pagamento Fattura n.197-2022 del 29/10/2022 Fornitura del 29/10/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-2226 del 17/01/2022</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura articoli per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.542 del 28/04/2022.</oggetto>
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          <ragioneSociale>Cambratech di Pietrobon Raul</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura videoproiettore per LIM Epson EB_685W. Pagamento Fattura n.288/02 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022</oggetto>
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      <oggetto>Compensi per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sugli edifici dell’intero Istituto Comprensivo – PeriodoGennaio – Dicembre 2022 (prima rata). Pagamento Fattura n.56 del 09/05/2022</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.002887 del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>437.36</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-8441 del 14/03/2022</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia.Pagamento Fattura n.H00955 del 10/12/2022 Fornitura del 10/12/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura toner e cartucce per le stampanti in dotazione all'istituto.Pagamento Fattura n.102/PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03323180988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>574.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Conosciamo gli insetti" realizzato presso la Scuola primaria di Sale Marasino nel mese di maggio 2022. Pagamento Fattura n.39 del 07/06/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NATURALISTICO-CULTURALE LONTANO VERDE APS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02518120981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NATURALISTICO-CULTURALE LONTANO VERDE APS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>585.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura soffiatore - aspiratore Makita Cordless Blower.Pagamento Fattura n.47PA del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>01227380167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.B.L. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.B.L. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>330.93</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di falegnamenria, riparazione cassetto scrivania del DSGA. Pagamento Fattura n.34 del 25/07/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>MARCHETTI CLAUDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCHETTI CLAUDIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto Scacchi a Scuola rivolto agli alunni della classe V^ A della Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.FPA 12/22 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lampade per videoproiettori delle LIM.Pagamento Fattura n.83/02 del 25/03/2022 Fornitura del 25/03/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.123/PA del 28/04/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>167.24</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.144/PA del 31/05/2022</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>552.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura attrezzatura varia per PC. Pagamento Fattura n.321/02 del 14/11/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale per l'esercizio finanziario 2022 sui programmi Argosoftware.Pagamento Fattura n.209/PA del 03/01/2022</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.-RAGUSA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3343.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura articoli per la realizzazione del progetto "Conosciamo gli insetti". Pagamento Fattura n.156 del 06/05/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>SMART BUGS S.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04659080263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMART BUGS S.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>138.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Monitor Professionale IFP New Line 75". Pagamento Fattura n.177/PA2022 del 24/05/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>02855790982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02855790982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.2203744 del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03098310216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03098310216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opitec Handel GmbH</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>228.19</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per attività di orientamento scolastico "Verso il futuro" anno scolastico 2021/2022. Pagamento Fattura n.11/PA del 07/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784760983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORI TARCISIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01784760983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORI TARCISIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2239.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Capo di Ponte della Scuola primaria di Marone con n. 1 autobus il 12.04.2022. Pagamento Fattura n.6_22 del 22/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03554440176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03554440176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBINOTOURS DI ZANOTTI D. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1347.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1347.28</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Passaporto per lo sport" svolto presso la Scuola primaria di Sulzan nell'a.s. 2021/2022.Pagamento Fattura n.1/PA del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02917750982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTISTICA DANZA AZZURRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02917750982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTISTICA DANZA AZZURRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1875.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articoli per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.V3-16665 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Saldo viaggio A/R da Sale Marasino a Brescia della Scuola primaria di Monte Isola il 05.04.2022.Pagamento Fattura n.0050010116 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Brescia della Scuola primaria di Marone con n. 1 autobus il 12.04.2022. Pagamento Fattura n.51-2022 del 02/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01921870174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita d'istruzione al archeocamuni il 17.05.2022. Pagamento Fattura n.57 del 19/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893160982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Rinnovo polizza assicurativa alunni e personale docente ATA periodo 17.11.2021 - 17.11.2022. Pagamento Fattura n.247 del 11/02/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio A/R da Sale Marasino a Boario Terme della Scuola primaria di Monte Isola il 28.04.2022. Pagamento Fattura n.0050010210 del 28/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>55.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Intervento tecnico per sopralluogo PC. Pagamento Fattura n.182/02 del 15/06/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi tecnici effettuati su vari PC in dotazione all'Istituto.Pagamento Fattura n.88/02 del 26/03/2022 Fornitura del 26/03/2022</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>87.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>87.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-27436 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>48.03</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 450 brochure per offerta formativa Scuola dell'infanzia e Scuole primarie e secondarie di primo grado dell'stituto. Pagamento Fattura n.1326 del 14/12/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>03814400986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03814400986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua francese svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino e Monte Isola. Pagamento Fattura n.4 del 21/04/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOPHIE PASCALE HER</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03532630989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOPHIE PASCALE HER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1254.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1254.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura diari scolastici. Pagamento Fattura n.935 del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>03814400986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOS SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03814400986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1480.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura risme di carta per fotocopiatrice A4. Pagamento Fattura n.287/PA del 31/10/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-11263 del 04/04/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita guidata al Parco Natura Viva Garda Zoological della Scuola primaria di Sale Marasino il 01.06.2022. Pagamento Fattura n.85 PA del 01/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01771090238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO NATURA VIVA - GARDA ZOOLOGICAL PARK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771090238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO NATURA VIVA - GARDA ZOOLOGICAL PARK S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>792.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Gioco motricità su scacchiera gigante" realizzato presso la Scuola primaria di Sale Marasino nel periodo febbraio -  aprile 2022. Pagamento Fattura n.FPA 21/22 del 06/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articoli per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.V3-14564 del 05/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento ad "ItaliaScuola" base 5 quesiti per l'anno 2022.Pagamento Fattura n.5167/FVISE del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>382.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Prove MT - KIT Scuola primaria. Pagamento Fattura n.2022121201 del 31/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1021.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico sui PC in dotazione alle varie sedi delle Scuole primarie. Pagamento Fattura n.222/02 del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>465.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo.Pagamento Fattura n.35/PA del 31/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 12 PC All in One HP G6 SSD. Pagamento Fattura n.150/02 del 29/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11028.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11028.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzatura sportiva per la palestra della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino.Pagamento Fattura n.927 FP del 24/11/2022 Fornitura del 24/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY SPORT S.r.L. - TORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY SPORT S.r.L. - TORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>985.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>985.93</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nell'a.s. 2021/2022. Pagamento Fattura n.03 del 14/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04140690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04140690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 23 Notebook HP 255 G8 Windows 11. Pagamento Fattura n.1247 del 19/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03482300989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03482300989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9733.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9733.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Laboratorio musicale" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino nell'anno scolastico 2021/2022.Pagamento Fattura n.02/E del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03295620987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03295620987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico per configurazione Basetta Base cordless. Pagamento Fattura n.951 del 08/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03482300989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03482300989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compenso per corso di aggiornamento rappresentante lavoratori per la sicurezza svolto il 24.02.2022. Pagamento Fattura n.2022 - 4PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02108030988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108030988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per sessione formativa per alimentaristi con docente e apertura iter amministrativi dedicati. Pagamento Fattura n.866 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERVIZI &amp; SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03533890178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI &amp; SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mascherine FFP2 per emergenza sanitaria. Pagamento Fattura n.59/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-10815 del 31/03/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>106.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>106.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 40 libri "Promessi sposi". Pagamento Fattura n.8PA3 del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>LIBRO PER</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02965230176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRO PER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 4 lavagne a Cavaletto  150x100 magnetiche superficie in acciaio porcellanato. Pagamento Fattura n.89/PA del 30/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 10 risme di carta A4 per fotocopiatrice. Pagamento Fattura n.128/PA del 16/05/2022.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia.Pagamento Fattura n.H00956 del 10/12/2022 Fornitura del 10/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2999.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2999.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BSMEOO72 - CIG: Z6E38B6FAD - Rinnovo abbonamento alla rivista PAIS. Pagamento Fattura n.11983/FVISE del 26/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "biblioteca" (spettacolo teatrale Gleno, 1 dicembre 2021) realizzato alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino il 04.06.2022. Pagamento Fattura n.12/FE del 06/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03255350989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLET MOON ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03255350989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLET MOON ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>849.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>849.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>anticipo per visita museo santa Giulia in data 26.04.2022. Pagamento Fattura n.169/00 del 22/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02428570986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE BRESCIA MUSEI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03533890178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI &amp; SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02428570986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE BRESCIA MUSEI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03533890178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI &amp; SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>730.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Musicoterapia" svolto presso la Scuola primaria di Sulzano nell'anno scolastico 2021/2022.Pagamento Fattura n.01/E del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03295620987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03295620987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "lezioni concerto" svolto presso la scuola secondaria di primo grado di Marone. Pagamento Fattura n.PA5 del 23/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03473980179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABMB Ass. Bande Musicale Bresciane</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03473980179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABMB Ass. Bande Musicale Bresciane</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzatura varia per PC. Pagamento Fattura n.153/02 del 29/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.243/PA del 29/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per  prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Laboratorio di potenziamento delle capacità attentive e di autoregolazione" svolto presso la Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 12/02/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>Martina Bandera</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Martina Bandera</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per predisposizione modulistica SCIA di subentro per la mensa della Scuola primaria di Zone. Pagamento Fattura n.867 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERVIZI &amp; SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03533890178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI &amp; SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-32310 del 21/11/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>60.45</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobus per viaggio A/R da Sale Marasino a Brescia il 01.12.2022 per partecipazione ai giochi studenteschi. Pagamento Fattura n.106/001 del 13/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03983160981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO PIALI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03983160981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO PIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-25279 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>534.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>534.95</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articoli vari per la realizzazione dei progetti della Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.15 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORESTI DARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03678780986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORESTI DARIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.04</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobus A/R da Zone a bUSSOLENGO IL 27.10.2022.  Pagamento Fattura n.SP/192 del 07/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817510163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI  AUTONOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02817510163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI  AUTONOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per la stampante HP 2600 laser jet color.Pagamento Fattura n.36/PA del 31/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>168.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8837AE23C</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-23378 del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.73</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita alla "fattoria.... dolce dolce" della Scuola primaria di Monte Isola il 18.05.2022. Pagamento Fattura n.23/10 del 18/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02648710982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOSSO BADINO DI CAROLA E ALESSANDRA MORANDI SOCIETA' AGRICOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02648710982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOSSO BADINO DI CAROLA E ALESSANDRA MORANDI SOCIETA' AGRICOL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B33EF3B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzature per la palestra della Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino.Pagamento Fattura n.112 FP del 03/02/2022 Fornitura del 03/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOLLEY SPORT S.r.L. - TORINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY SPORT S.r.L. - TORINO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2022-02-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.101/PA del 31/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura risme di carta per fotocopiatrice A4.Pagamento Fattura n.234/PA del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Interventi tecnici sui PC in dotazione allIstituto. Pagamento Fattura n.287/02 del 27/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio A/R da Sale Marasino a Brescia il 26.04.2022. Pagamento Fattura n.0050010181 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893160982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>180.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico sulla fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola primaria di Sale Marasino.Pagamento Fattura n.27/PA del 20/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio A/R da Sale Marasino a Capo di Ponte il 17.05.2022. Pagamento Fattura n.0050010393 del 17/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzatura varia per PC. Pagamento Fattura n.183/02 del 15/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24.90</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento ordine del 07.04.2022 - "Italia magnetica - Janod".</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02808780304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brickone Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02808780304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brickone Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-25755 del 26/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801598 del 21/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>759.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>759.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801571 del 14/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>486.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A3856497</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento alla rivista "Notizie per la scuola" per l'anno scolastico 2022/2023.Pagamento Fattura n.EFAT/2022/2232 del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B353BA24</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura disinfettante. Pagamento Fattura n.H00209 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1314.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/1049 del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>225.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone noleggio trimestrale fotocopiatrice in dotazione alla Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino.Pagamento Fattura n.280/PA del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>234.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.349/PA del 15/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>116.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contributo materiale didattico Opera Domani 2022 Codice iscrizione 78 del 08.04.2022. Pagamento Fattura n.144 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>539.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "biblioteca" (spettacolo teatrale Buonviaggio) realizzato alla Scuola secondaria di primo grado di Marone il 08.06.2022Pagamento Fattura n.3 del 11/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03602730982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICOGNE TEATRO ARTE MUSICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03602730982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICOGNE TEATRO ARTE MUSICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>799.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lampada per videoproiettore Nec M260MX per la LIM. Pagamento Fattura n.319/02</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto Scacchi a Scuola rivolto agli alunni delle classi III^ A E B della Scuola primaria di Marone. Pagamento Fattura n.FPA 11/22 del 18/05/2022.</oggetto>
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          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Ravenna della Scuola primaria di Sale Marasino con n. 1 autobus il 12.05.2022. Pagamento Fattura n.SP/102 del 18/05/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>02817510163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI  AUTONOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02817510163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI  AUTONOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1136.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1136.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-23542 del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>943.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>943.34</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura lampada per videoproiettore Panasonic PT_CW230. Pagamento Fattura n.299/02 del 30/09/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>267.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-11381 del 05/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>720.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per visita medica di base, esame sprirometrico e scheda sanitaria e rischio per addetto Pagamento Fattura n.2022 - 28PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>ECO MEDICAL S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO MEDICAL S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB134D0F31</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili.Pagamento Fattura n.0/166 del 17/01/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>88.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.53</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.1PA3 del 08/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02965230176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRO PER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02965230176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRO PER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>77.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>55-81921-008195583</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCERT S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCERT S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contributo materiale didattico Opera Domani 2022 Codice iscrizione 63 del 05.04.2022.Pagamento Fattura n.135 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>56.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-17803 del 31/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>248.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>248.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobus per viaggioA/R da Sale Marasino a Capo di Ponte il 17.11.2022 per partecipazione ai giochi studenteschi. Pagamento Fattura n.SP/200 del 19/11/2022 Fornitura del 19/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817510163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI  AUTONOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02817510163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI  AUTONOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi nell'ambito del progetto "accoglienza scolastica degli studenti Ucraini esuli" svolto nel periodo marzo . giugno 2022. Pagamento Fattura n.25/PA del 23/09/2022 Fornitura del 23/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784760983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORI TARCISIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01784760983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORI TARCISIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1294.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1294.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento alle riviste "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola" per l'anno 2022.Pagamento Fattura n.02364/22 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento per l'anno scolastico 2021/2022 a "Notizie della scuola" ed " Esperienze amministrative".Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0145 del 24/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.R.L. - NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Kit Energy 18 VBL1850 B5A X2 + DC 18RC per soffiatore aspiratore Makita. Pagamento Fattura n.46PA del 02/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227380167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.B.L. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01227380167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.B.L. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>289.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento in PDF a "Sinergie di scuola" per l'anno scolastico 2022/2023.Pagamento Fattura n.571/2022 del 01/08/2022 Fornitura del 01/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>92.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB389D310</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per visite annuali del medico competente per n. 8 assistenti amministrativi e n. 10 collaboratori scolastici. Pagamento Fattura n.2022 - 80PA del 21/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03078770983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO MEDICAL S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078770983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO MEDICAL S.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1236.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1236.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC34BFEA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento per l'anno scolastico 2021-2022 alla rivista PDF "Sinergie di scuole". Pagamento Fattura n.1/2022 del 03/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC36806B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pacchetto modelli "Paino estate 2022". Pagamento Fattura n.263/2022 del 20/05/2022.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo.Pagamento Fattura n.340/PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022</oggetto>
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        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Ingresso al Museo dei Fossili  di Bolca e Pesciara (VR).Pagamento Fattura n.0000025 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO  CIPRIANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO  CIPRIANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>380.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>380.82</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per redazione dei piani di autocontrollo HACCP.Pagamento Fattura n.2533/00 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>SERVIZI &amp; SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura n. 8 licenze microsoft office 2019.Pagamento Fattura n.151/02 del 29/04/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>392.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>392.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili.Pagamento Fattura n.0/2565 del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>57.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57.95</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Interventi tecnici per installazione n. 12 PC All in one HP. Pagamento Fattura n.152/02 del 29/04/2022</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per organizzazione del corso di formazione per addetti alimentaristi. Pagamento Fattura n.681 del 19/04/2022</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03533890178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI &amp; SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/1144 del 22/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Temù della Scuola secondaria di primo grado di Marone il 27.04.2022. Pagamento Fattura n.39 del 28/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Andrea Viaggi di Giacomelli Andreino</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01738090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andrea Viaggi di Giacomelli Andreino</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Visita guidata della Scuola primaria di Sulzano il 03.05.2022. Pagamento Fattura n.1316/ME del 26/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09269240017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>09269240017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04560130017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAR SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>412.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD35712D2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura risme di carta A4 e A3. Pagamento Fattura n.60/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>533.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>533.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD0372D225</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura attrezzatura vari per PC Pagamento Fattura n.225/02 del 18/07/2022 Fornitura del 18/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1570.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD136AA618</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per stampanti laser jet color. Pagamento Fattura n.143/PA del 31/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>275.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento ad "amministrare la Scuola" e "dirigere la scuola" per l'anno 2022. Pagamento Fattura n.00758/22 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Affettività" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola nell'a.s. 2021/2022. Pagamento Fattura n.1/PA del 28/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUISA CADEI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LUISA CADEI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.103/PA del 31/03/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>244.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>244.38</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Visita d'istruzione della Scuola secondaria di primo grado di Marone il 27.04.2022. Pagamento Fattura n.6 del 29/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Monitor Professionale IFP New Line 75". Pagamento Fattura n.176/PA2022 del 24/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02855790982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFICE DI GIOVANNI MASSOLI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1690.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per incarico annuale medico competente e rilascio certificazione medica. Pagamento Fattura n.2022 - 12PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO MEDICAL S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03078770983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO MEDICAL S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 2 Carrelli ricarica 30 teblet/Notebook Armadietto di sicurezza. Pagamento Fattura n.1246 del 19/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03482300989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03482300989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo.Pagamento Fattura n.286/PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>407.24</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto madrelingua inglese svolto nel mese di marzo 2002 presso le Scuole di Monte Isola.Pagamento Fattura n.78/001 del 30/03/2022 Fornitura del 30/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03807890987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03807890987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2193.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2193.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Scuola di scacchi" realizzato presso la Scuola primaria di Sale Marasino nel mese di maggio 2022. Pagamento Fattura n.FPA 20/22 del 06/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE434DF98B</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimborso conto di credito mese di ottobre 2021 - Conto Contrattuale n. 30744188 - 002. Pagamento Fattura n.1022004869 del 19/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Uscita didattica della Scuola dell'infanzia con laboratorio di raccolta.Pagamento Fattura n.10 del 21/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04094190164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGANI MARTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04094190164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGANI MARTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE63604F96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio trasporto nell'ambito della visita d'istruzione a Venezia della Scuola secondaria di primo grado di Marone il 29.04.2022. Pagamento Fattura n. ED/183 del 29/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MANENTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MANENTI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>789.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per la stampante HP 5550n laser jet color. Pagamento Fattura n.307/PA del 21/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1252.65</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico per valutazione dello stato della rete informatica interna per problemi di accesso.Pagamento Fattura n.7267 del 14/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03482300989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIM INFORMATICA s.r.l. - a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio A/R da Marone a Capo di Ponte il 02.05.2022. Pagamento Fattura n.0050010252 del 03/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>87.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita d'istruzione al archeocamuni il 12.04.2022.Pagamento Fattura n.13 del 13/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02893160982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEOCAMUNI SAS DI RINETTI SARA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>290.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio A/R da Sale Marasino a Capo di Ponte il 21.04.2022. Pagamento Fattura n.0050010180 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>96.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>96.73</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H00208 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2212.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2212.04</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.3PA3 del 27/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02965230176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRO PER</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02965230176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRO PER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>91.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF038FBF6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-35012 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF23863A85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi tecnici su PC e Stampanti in dotazione all'istituto. Pagamento Fattura n.320/02 del 14/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF33647DD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/1231 del 05/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF835A5601</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura risma di carta A4. Pagamento Fattura n.90/PA del 30/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.50</importoSommeLiquidate>
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  </data>
</legge190:pubblicazione>
