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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2018</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-08</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Intervento tecnico sulla fotocopiatrice in dotazione alla Scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.188/PA del 30/06/2019</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Navigazione Ville del Brenta PR 1146/19 Tour B/1 del 17.04.2019 e diritto di prenotazione alla Villa Pisani degli alunni della Scuola secondaria di primo grado di Sale MarasinoPagamento Fattura n.10/11 del 22/03/2019</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.13 del 17/12/2019</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materia Opera Domani 2019 - l'elisi d'amore - Una fabbrica di idee. Codice prenotazione 00294-1 - Scuola Primaria di Sulzano. Pagamento Fattura n.89 del 19/03/2019 Pagamento Fattura n.38/01 del 19/03/2019</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura articoli per la cassetta del pronto soccorso. Pagamento Fattura n.7/001 del 30/05/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>ORAZIO LUCATO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801590 del 30/09/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura toner. Pagamento Fattura n.128/PA del 30/04/2019</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1583.66</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Rinnovo polizza assicurativa alunni e personale docente ATA. Pagamento Fattura n.000000003204 del 12/12/2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4644.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Musicoterapia" svolto presso la Scuola primaria di Sulzano. Pagamento Fattura n.03/E del 16/04/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Musicoterapia" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.02/E del 16/04/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Cristian Miorini</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura lampada per videoproiettore Epson EB-S72. Pagamento Fattura n.115/02 del 29/03/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>159.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio autobus da Sale Marasino a Capo di Ponte il 22.11.2019. Pagamento Fattura n.ED/777 del 25/11/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MANENTI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MANENTI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiali di facili consumo. Pagamento Fattura n.340/PA del 31/10/2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Rinnovo contratto di assistenza per l'esercizio finanzirio 2019. Pagamento Fattura n.619/PA del 03/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.-RAGUSA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Rinnovo abbonamento alla rivista "Sinergie di scuole" per l'anno scolastico 2019/2020. Pagamento Fattura n.195/2019 del 30/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801714 del 22/10/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Abbonamento a Italiascuola.it - base + 5 quesiti. Pagamento Fattura n.20194E02184 del 24/01/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura articli per la pulizia. Pagamento Fattura n.H00671 del 19/10/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>910.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobu per uscita didattica a Palazzolo il 28.01.2019. Pagamento Fattura n.ED/75 del 13/02/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MANENTI SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MANENTI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>454.54</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura libri. Pagamento Fattura n.1 del 15/02/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>431.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura risme di carta per fotocopiatrice A3 e A4. Pagamento Fattura n.49/PA del 20/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>892.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>892.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z222895117</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/1326 del 27/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.4310123 del 04/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC ITALIA Srl.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC ITALIA Srl.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>76.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2229AE862</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-18172 del 10/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z232A07946</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi tecnici su attrezzature informatiche. Pagamento Fattura n.295/02 del 18/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>445.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>445.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z24254F2B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materia Opera Domani 2019 - l'elisi d'amore - Una fabbrica di idee. Codice prenotazione 00325-1 - Scuola Primaria di Monte Isola. Pagamento Fattura n.89 del 19/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>308.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z272B434BF</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.434/2019 del 10/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200450173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALAMO SNC di Lissignoli Diego &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200450173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALAMO SNC di Lissignoli Diego &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio A/R Marone/Timoline della Scuola primaria di Marone  il 29.05.2019. Pagamento Fattura n.0050010766 del 29/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.4310122 del 04/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC ITALIA Srl.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC ITALIA Srl.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>345.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo per noleggio autobus per uscita didattica della Scuola dell'infanzia di Sale Marasino a Pellalepre (BS) il 18.06.2019. Pagamento Fattura n.SP/211 del 20/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817510163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI  AUTONOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02817510163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI  AUTONOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>727.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.28</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Teatro e fiabe" svolto presso la Scuola primaria di Sulzano nel periodo marzo - giugno 2019. Pagamento Fattura n.4 del 18/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03823970987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABDERRAHIM EL HADIRI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03823970987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABDERRAHIM EL HADIRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1402.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1402.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V9-9 del 31/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00399730167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECOM S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00399730167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.289/PA del 30/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>54.33</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone noleggio multifunzione in  dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.66/PA del 22/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E27736B5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto English for every body svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola nel periodo marzo - maggio 2019. Pagamento Fattura n.149/001 del 30/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03807890987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03807890987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura tessuto 100% in poliestere. Pagamento Fattura n.747 del 05/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803850989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELLO SCAMPOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803850989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELLO SCAMPOLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>75.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.800215 del 14/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>811.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>811.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.37/PA del 27/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>406.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z302A2BC50</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lampade per videoproiettore LIM. Pagamento Fattura n.309/02 del 18/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3229764B4</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.212/PA del 31/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>407.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.110/PA del 18/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.374/PA del 28/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Uscita didattica a Padova il 17.04.2019. Pagamento Fattura n.64-2019-02 del 24/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01921870174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>590.91</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 2 strumenti musicale "Catena di note". Pagamento Fattura n.V3-6991 del 01/04/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>79.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>79.93</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801641 del 16/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>769.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>769.85</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura n. 11 targhe su forex 5 mm formato A3. Pagamento Fattura n.O00091 del 31/03/2019. Pagamento Fattura n.O00091 del 31/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA SOARDI DOMENICO di SOARDI E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932290172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA SOARDI DOMENICO di SOARDI E C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>81.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobus per i giochi sportivi. Pagamento Fattura n.SP/128 del 30/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817510163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI  AUTONOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02817510163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONOMI  AUTONOLEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.376/PA del 28/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri. Pagamento Fattura n.16 del 31/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03444980175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTOLEVA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03444980175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTOLEVA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>217.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E2A4D671</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazioni professionali di sorveglianza sanitaria anno 2019. Pagamento Fattura n.55F del 22/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03401630169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silvia Facchinetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03401630169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silvia Facchinetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>946.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>946.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4027CD406</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ripetitore WIFI e cavo VGA. Pagamento Fattura n.114/02 del 29/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z402905783</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 36 maglie colorate per la realizzazione del progetto English summer camp. Pagamento Fattura n.153 del 12/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03301610162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINTCOMMUNICATION DI ROLANDI ALESSANDRO &amp; MOIOLI VITO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03301610162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POINTCOMMUNICATION DI ROLANDI ALESSANDRO &amp; MOIOLI VITO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4525E7546</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per attività di educazione ambientale. Pagamento Fattura n.2019-NFE17-0000123 del 30/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03329360170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03329360170</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per conversazione in madrelingua inglese mese di gennaio 2019. Pagamento Fattura n.1/E del 07/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6328.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Educazione motoria" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.1 PA 2019 del 06/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELISA GASPARINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03849200989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELISA GASPARINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>628.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articli per la pulizia. Pagamento Fattura n.H00626 del 05/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>556.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>556.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la visita didattica svolta nella fattoria nell'ambito del progetto "Ambinete" della Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.25/AGRIT del 19/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02073630986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFANTI DARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02073630986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFANTI DARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1095.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1095.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola dell'infanzia. Pagamento Fattura n.276/PA del 30/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per stampante laser jet. Pagamento Fattura n.5/02 del 31/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090982</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>335.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera relativa a colloqui di supporto per genitori ed insegnanti. Pagamento Fattura n.000001-2019-LANCINI del 01/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03605890981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELANIA LANCINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03605890981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELANIA LANCINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z522A288B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.99 del 25/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378460988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINTEGGIATURE SARZI AMADE' SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03378460988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINTEGGIATURE SARZI AMADE' SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z522AECB2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materila edi facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-27051 del 05/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z532A17F40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Seminario Online Passwed  - 11.10.2019. Pagamento Fattura n.FVL1927 del 14/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5428D8856</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo per premi ritirati dai vincitori del concorso di scienze nell'anno scolastico 2018/20198. Pagamento Fattura n.8 del 15/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03323180988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03323180988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z55296D52F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801591 del 30/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>663.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>663.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z572800126</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri e materiale vario per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.0/978 del 13/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L.-TRENTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>338.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>338.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5928908A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura matertiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H00388 del 31/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>368.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura articli per la pulizia. Pagamento Fattura n.H00673 del 19/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>682.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>682.75</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.375/PA del 28/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>176.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzzione del progetto promozione alla lettura "Mio padre è un numero". Pagamento Fattura n.2/70 del 04/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03832390987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico su un PC i dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.1371/00 del 24/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03164980173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03164980173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Relazione e affettività" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Monte Isola nel periodo dicembre 2018 - aprile 2019. Pagamento Fattura n.000002-2019-zon del 21/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03581040981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA ZON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03581040981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA ZON</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>813.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>813.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali di facili consumo. Pagamento Fattura n.341/PA del 31/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>490.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto visita d'istruzione a Berlino della Scuola secondaria di primo grado di marone dal 17.03.2019 al 20.03.2019 Pagamento Fattura n.108 del 08/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888160981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTICOLO VACANZE S.r.l. -AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01888160981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTICOLO VACANZE S.r.l. -AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10297.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10297.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z622AF4B05</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento alle riviste "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola" per l'anno 2020. Pagamento Fattura n.03251/19 del 03/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI S.R.L.-TORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto Scuola di Scacchi a Monte Isola. Pagamento Fattura n.23/PA del 06/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 1 PC Lenovo per la LIM. Pagamento Fattura n.356/02 del 20/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>529.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>529.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6829FD290</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.297/PA del 30/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2231.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2231.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C27D9640</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia. Pagamento Fattura n.H00256 del 18/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>712.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>712.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702AA251F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento per spettacolo in lingua francesce svolto il 29.11.2019. Pagamento Fattura n.FATT168E del 06/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13460201000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13460201000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1619.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Causale: 00147 - Fornitura attrezzatura per educazione fisica. Pagamento Fattura n.183190000000109903 del 24/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON S.R.L.-RONCADELLE(BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON S.R.L.-RONCADELLE(BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.20194E05281 del 21/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Scacchi a scuola" svolto presso la Scuola primaria di Monte Isola nel periodo ottobre - novembre 2019. Pagamento Fattura n.71/PA del 15/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>839.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per visita guidata alla casa di Doninzetti della Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.FPA 3/19 del 05/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sara Cortinovis</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04137280162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sara Cortinovis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Educazione alla lettura". Pagamento Fattura n.2/230 del 15/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03832390987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>190.48</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto Scuola di scacchi svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino nel periodo marzo - aprile 2019. Pagamento Fattura n.39/PA del 22/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.22/PA del 30/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>278.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>278.30</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione dello spettacolo teatrale "OGGI. Fuga a quattro mani per nonna e bambino" svolto il 03.10.2019. Pagamento Fattura n.F192399 del 04/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Smart Soc. Coop. Impresa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08394320967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Smart Soc. Coop. Impresa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento per l'anno scolastico 2019/2020 alla rivista PAIS. Pagamento Fattura n.20194E26484 del 01/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSI PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUGLI EDIFICI DELL'INTERO ISTITUTO COMPRENSIVO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019 (PRIMA RATA). Pagamento Fattura n.54 del 02/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03601860178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03601860178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICS -INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SnC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 1 PC Lenovo per la LIM. Pagamento Fattura n.357/02 del 20/12/2019</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>529.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>529.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F29DADD1</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articli per la pulizia. Pagamento Fattura n.H00675 del 19/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1069.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1069.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per la realizzazione del progetto amico libro. Pagamento Fattura n.2 del 15/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03323180988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03323180988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito degli esami trinity. Pagamento Fattura n.09/E del 21/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita al museo di Milano della Scuola primaria di Sale marasino. Pagamento Fattura n.228/2019 del 16/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi quale medico competente per sorveglianza sanitaria anno 2018. Pagamento Fattura n.4F del 28/02/2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>Silvia Facchinetti</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03401630169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silvia Facchinetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>562.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura fax laser Brother. Pagamento Fattura n.322/PA del 31/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Conosciamoci giocando" svolto presso la Scuola primaria di Marone nel periodo gennaio - aprile 2019. Pagamento Fattura n.5 PA 2019 del 21/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELISA GASPARINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03849200989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELISA GASPARINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>398.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801021 del 12/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>137.66</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lampade per videoproiettore LIM. Pagamento Fattura n.308/02 del 18/10/2019</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>69.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.339/PA del 31/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>193.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>193.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobus per uscita didattica a Bergamo il 01.04.2019. Pagamento Fattura n.47-2019-02 del 08/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01921870174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01921870174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1036.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1036.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobu per uscita didattica a Trento. Pagamento Fattura n.11-2019-02 del 28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01921870174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01921870174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5745.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5745.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9029F1940</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per la stampante HP 4200 laser jet. Pagamento Fattura n.1455 del 02/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03039490242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03039490242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z932537BAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materia Opera Domani 2019 - l'elisi d'amore - Una fabbrica di idee. Codice prenotazione 00442-1 - Scuola Primaria di Zone. Pagamento Fattura n.42 del 06/03/2019</oggetto>
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      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02993490156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z93292457D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura scaffali per l'archivio. Pagamento Fattura n.32/V1 del 12/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05057300963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOSERVICE S.R.L.U.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05057300963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOSERVICE S.R.L.U.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.39</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z93299F83B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di faicile consumo. Pagamento Fattura n.V3-17669 del 04/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>115.88</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materia Opera Domani 2019 - l'elisi d'amore - Una fabbrica di idee. Codice prenotazione 00253-1 - Scuola Primaria di Marone. Pagamento Fattura n.128 del 01/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>AS.LI.CO.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>784.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura videoproiettore. Pagamento Fattura n.306/02 del 18/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.195/PA del 28/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>72.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto visita guidata al Parco Natura Viva prevista il 30.04.2019 - Preventivo n. 3365/18. Pagamento Fattura n.21 PAC del 18/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARCO NATURA VIVA - GARDA ZOOLOGICAL PARK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771090238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO NATURA VIVA - GARDA ZOOLOGICAL PARK S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>566.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>566.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materia Opera Domani 2019 - l'elisi d'amore - Una fabbrica di idee. Codice prenotazione 00118-1 - Scuola Primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.89 del 19/03/2019 Pagamento Fattura n.37/01 del 19/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02896720162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02896720162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ingresso al parco natura viva il 29.04.2019 - codice prenotazione 3457/19. Pagamento Fattura n.48 PA del 29/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01771090238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO NATURA VIVA - GARDA ZOOLOGICAL PARK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771090238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO NATURA VIVA - GARDA ZOOLOGICAL PARK S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto Scuola di scacchi svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino nel periodo marzo - aprile 2019. Pagamento Fattura n.40/PA del 22/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03185540980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asd Scuola di Scacchi Torre&amp;Cavallo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articli per la pulizia. Pagamento Fattura n.H00674 del 19/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.287/PA del 30/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>569.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>569.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio autobus da Sale Marasino a Verona il 03.12.2019. Pagamento Fattura n.ED/817 del 05/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MANENTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02113050989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI MANENTI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>359.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento viaggio A/R da Sale Marasino a Brescia il 27.03.2019 della Scuola primaria di Monte Isola per assistere allo spettacolo Opera Domani. Pagamento Fattura n.0050010347 del 27/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06705490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>147.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA528D8F76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Star bene a scuola" svolto presso la Scuola primaria di Zone nell'anno scolastico 2018/2019. Pagamento Fattura n.1PA del 14/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02677440980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. MASTER RAPID</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02677440980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. MASTER RAPID</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA529D1939</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto CLIL realizzato presso la Scuola secondaria di primo grado di MArone nel periodo settembre - ottobre 2019. Pagamento Fattura n.16/E del 27/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04140690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04140690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio autobus per trasporto alunni Scuola primaria di Sale Marasino a Milano il 20.03.2019.Pagamento Fattura n.30-2019-02 del 24/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01921870174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01921870174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CASTELLO DEI F.LLI GHIRARDI ANGELO, PIERGIUSEPPE E C SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>418.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner. Pagamento Fattura n.127/PA del 30/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>695.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articli per la pulizia. Pagamento Fattura n.H00672 del 19/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>991.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Compensi per visita guidata a Bergamo. Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 01/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Nadia Mangili</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04269890168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nadia Mangili</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articoli per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.V3-23510 del 08/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Intervento psicosessuologico" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Marone nel periodo aprile - maggio 2019. Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 01/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09818660962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giuseppina Soardi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09818660962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giuseppina Soardi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico presso le scuole di Monte Isola. Pagamento Fattura n.358/02 del 20/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.4300773 del 17/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC ITALIA Srl.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01451640211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPITEC ITALIA Srl.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V3-1254 del 21/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>678.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>678.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB526EC9C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico su Telefax. Pagamento Fattura n.48/PA del 31/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB8278B8F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per visita guidata alla casa di Doninzetti della Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.80/01 del 04/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02896720162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02896720162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA28B42F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.152/PA del 30/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC2838307</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto Orientamento svolto nel mese di maggio 2019. Pagamento Fattura n.0000031PA2019 del 20/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00698860988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>896.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>896.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto English for every body svolto presso la Scuola primaria di Monte Isola nel periodo marzo - maggio 2019. Pagamento Fattura n.150/001 del 30/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03807890987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03807890987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Iseo English di Rosa Gravagnuolo Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per corso di aggiornamento primo soccorso. Pagamento Fattura n.21PA del 19/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108030988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108030988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canonne noleggio n. 4 fotocopiatrici. Pagamento Fattura n.34/PA del 29/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5226.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5226.89</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Studio per un laboratorio di scrittura fantastica". Pagamento Fattura n.4 del 30/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIMONI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02289470987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>479.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>479.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.801592 del 30/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E  C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>502.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>502.61</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura notebbok Asus per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.307/02 del 18/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>469.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>469.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articoli per la cassetta del pronto soccorso. Pagamento Fattura n.190379 del 29/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>326.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>326.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampe digitali 12x18 files varie proporzioni. Pagamento Fattura n.2PA del 22/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03474090176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOSIMONETTI DI BOTTI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03474090176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOSIMONETTI DI BOTTI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.V9-3 del 30/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00399730167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00399730167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per n. 24 ore nell'ambito del progetto English Summer camp svolto nel mese di giugno 2019. Pagamento Fattura n.13/E del 26/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04140690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04140690167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale tecnico specialistico. Pagamento Fattura n.000005-2019-01 del 09/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03247340171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROCASA DI TIGNONSINI MARIO- SALE MARASINO(BS)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03247340171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROCASA DI TIGNONSINI MARIO- SALE MARASINO(BS)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>471.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>471.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD32724D1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico su PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.63/02 del 26/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103890980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD32A4FAAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per la Scuola secondaria di primo grado di Marone. Pagamento Fattura n.31 del 23/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03323180988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03323180988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>453.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>453.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD62865BA9</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per n. 52 ore di attività nell'ambito del progetto "Musica insieme in allegria" svolto presso la Scuola primaria di Monte Isola nel periodo gennaio - aprile 2019. Pagamento Fattura n.1 del 14/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03975810981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAURIANNE CATHERINE PATRICIA LANGEVINE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03975810981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAURIANNE CATHERINE PATRICIA LANGEVINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.V3-653 del 11/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>401.53</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.386/PA del 11/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.288/PA del 30/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.387/PA del 11/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>268.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>268.92</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner per la fotocoiatrice Toshiba in dotazione alla Scuola dell'infanzia di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.85/PA del 29/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01857860983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>36.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico su un PC in dotazione alla segreteria. Pagamento Fattura n.1160/00 del 29/03/2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>03164980173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATECH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03164980173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIATECH S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto PON "Conoscersi e conoscere per decidere" svolto nel periodo ottobre 2018 - marzo 2019. Pagamento Fattura n.0000011PA2019 del 26/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00698860988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8000.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "Teatro classi III^" svolto presso la Scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.1/FE del 19/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Alberto Vanoglio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03756810986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alberto Vanoglio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1244.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1244.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA27E4C43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner. Pagamento Fattura n.79/PA del 28/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>532.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>532.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB2B24097</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.384/PA del 11/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      <cig>ZED299BA35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per alunni diversamente abili. Pagamento Fattura n.10 del 26/08/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03323180988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03323180988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA PUNTO A CAPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF0273F2B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per la realizzazione del progetto "La valigia delle emozioni" svolto presso la Scuola primaria di Sale Marasino. Pagamento Fattura n.21/001 del 05/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02073630986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFANTI DARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PAOLA COLOMBO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02073630986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFANTI DARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03386630168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLA COLOMBO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>983.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF22712C64</cig>
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        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.1/V1 del 11/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05057300963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOSERVICE S.R.L.U.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05057300963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOSERVICE S.R.L.U.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>393.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>vista guidata al Museo della Scienza della Scuola secondaria di primo grado di Marone il 15.05.2019. Pagamento Fattura n.452/PI del 21/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLE TECNOLOGIE "LEONARDO DA VINCI"</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>80068370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLE TECNOLOGIE "LEONARDO DA VINCI"</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>375.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico su un PC. Pagamento Fattura n.42/02 del 31/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFOCOPIA DI PEDROCCHI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compensi per prestazione d'opera nell'ambito del progetto "Inglese per i piccoli" svolto presso la Scuola primaria di Sulzano nel periodo marzo - maggio 2019. Pagamento Fattura n.11/E del 03/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUCY ANNE MARSHALL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.28/FP del 30/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01429630179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>60.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo. Pagamento Fattura n.196/PA del 28/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>56.15</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>56.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>98149890174</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO - "LUIGI EINAUDI" - SALE MARASINO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto per visita d'istruzione a Strasburgo il 12, 13 e 14 marzo 2019. Pagamento Fattura n.61 del 30/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888160981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTICOLO VACANZE S.r.l. -AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01888160981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTICOLO VACANZE S.r.l. -AGENZIA VIAGGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6260.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6260.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
